2023CPA注册会计师-审计-知识点总结-完整版
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2023CPA注册会计-审计.apkg
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大米的店224 更新日期:2023-06-20 10:28:18
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根据2023年新版教材,总结的,注会CPA知识点卡片,界面清新、重点突出。
卡片数量:
2023年会计,更新完毕,总计卡片540张。
2023年审计,更新完毕,总计卡片650张。
2023年税法,更新完毕,总计卡片680张。
2023年经济法,更新完毕,总计卡片620张。
2023年财管,更新完毕,总计卡片300张。
2023年战略,更新完毕,总计卡片300张。
这里只是介绍了CPA6科的内容,方便总体了解,但是购买这个链接,只是一科,这个链接的标题是哪一科,购买后就是只有这一科内容,不要误解为购买这个链接会有上面6科内容。
具体各个章节的数量和目录见下面的图片:




知识点 2:风险评估程序和信息来源、其他审计程序和信息来源
知识点 4:了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础
知识点 1:销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
知识点 10:与属于公众利益实体的审计客户长期存在业务关系
知识点 8:最近曾担任审计客户的董事、高级管理人员或特定员工
知识点 2:注册会计师对职业道德概念框架的具体运用
知识点 5:业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
知识点 9:强调事项、期后事项及非财务报告内部控制重大缺陷
知识点 1:针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
知识点 2:针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
知识点 1:审计工作底稿的概念、编制目的及编制要求
知识点 1:生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
知识点 1:舞弊的种类及治理层、管理层的责任与注册会计师的责任
知识点 4:法律法规分类及管理层和注册会计师的责任
知识点 5:识别出或怀疑存在违反法律法规行为时实施的审计程序
知识点 6:对识别出的或怀疑存在的违反法律法规行为的沟通和报告
知识点 1:与货币资金业务相关的主要业务活动及相关内部控制
知识点 2:集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标
知识点 5:了解集团及其环境、集团组成部分及其环境
知识点 8:集团审计中的合并、期后事项、沟通和评价审计证据
知识点 1:采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
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